目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分2024年部門預(yù)算公開表及項目績效目標(biāo)表(附件)
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、部門項目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》,現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下:
一、部門職責(zé)
天水市中醫(yī)醫(yī)院是一所以中醫(yī)藥為主,中西醫(yī)結(jié)合,集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防、保健為一體的三級甲等綜合中醫(yī)醫(yī)院。 是國家中醫(yī)藥文化建設(shè)試點(diǎn)單位、國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項目單位、中國中醫(yī)藥研究促進(jìn)會醫(yī)院科學(xué)管理學(xué)會大醫(yī)院網(wǎng)全國聯(lián)盟主席團(tuán)成員單位,國家代謝性疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心成員單位,中國慢性乙型肝炎臨床治愈(珠峰)工程項目分中心,國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地(中醫(yī)類)、甘肅省中醫(yī)藥公共衛(wèi)生服務(wù)重大疾病中醫(yī)藥項目單位,天水市內(nèi)分泌質(zhì)控中心、糖尿病防治中心。是甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院、陜西中醫(yī)藥大學(xué)、甘肅醫(yī)學(xué)院、河西學(xué)院醫(yī)學(xué)院、甘肅省中醫(yī)學(xué)校和天水市衛(wèi)校的教學(xué)醫(yī)院。 近年來先后獲得第三批全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承管理工作先進(jìn)管理單位,全省“醫(yī)院管理先進(jìn)集體”“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)示范醫(yī)院”“保障醫(yī)療安全示范醫(yī)院”、全省中醫(yī)藥工作先進(jìn)集體、省級文明單位、全省脫貧攻堅記大功集體等榮譽(yù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院創(chuàng)建于1984年,年門診病人50余萬人次,年住院病人2.2萬人次。核定編制床位730張,職工832人,其中在編職工387人;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)62個,其中綜合管理機(jī)構(gòu)17個,臨床醫(yī)技機(jī)構(gòu)42個,后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)3個,1個中醫(yī)研究所。現(xiàn)有3個全國名老中醫(yī)藥專家傳承工作室,全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作指導(dǎo)老師2名,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家1名,享受甘肅省高層次專業(yè)技術(shù)人才津貼專 家5名,“甘肅省名中醫(yī)”8名,甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才2名,甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)優(yōu)秀青年人才2名,“天水市名中醫(yī)”22名,博士師導(dǎo)師1名,碩士生導(dǎo)師6名,市級領(lǐng)軍人才8名,副主任職稱以上醫(yī)師113人,其中正高級職稱人員35名,碩士研究生48名。有國家級重點(diǎn)專科3個(腦病科、內(nèi)分泌科、心血管病科)、省級重點(diǎn)專科6個(中醫(yī)婦科、肝病專科、哮喘病專科、肛腸科、腦病科、骨傷科)、市級重點(diǎn)???個(中西醫(yī)結(jié)合泌尿外科、微創(chuàng)外科)、院級特色???個(針灸科、推拿科)。24種??浦苿┢贩N投入臨床,14種制劑入選全省院內(nèi)中藥制劑調(diào)劑使用品種。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
(一)收入預(yù)算
2024年部門收入預(yù)算1624.77萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2),比2023年預(yù)算減少942.26萬元,下降36.71%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1624.77萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算
2024年部門支出預(yù)算1624.77萬元(詳見部門預(yù)算公開表3),比2023年預(yù)算減少942.26萬元,下降36.71%。其中:基本支出191.57萬元,占11.79%;項目支出1433.20萬元,占88.21%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(詳見單位預(yù)算公開表4),主要是:
8.社會保障和就業(yè)支出99.60萬元;
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1519.08萬元;
20.住房保障支出6.08萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算支出1624.77萬元(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7),比2023年預(yù)算減少942.26萬元,下降36.71%,下降的主要原因是1.2023年退休2名人員,在職人員減少,故人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)下降;2.項目支出減少,財政縮減醫(yī)院項目預(yù)算補(bǔ)助。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出191.57萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)165.01萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
日常公用經(jīng)費(fèi)26.55萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
(二)項目支出
2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出1433.20萬元,比2023年預(yù)算減少928.72萬元,下降39.32%,下降的主要原因是財政縮減醫(yī)院項目預(yù)算補(bǔ)助。共包含2個項目,其中“天水市中醫(yī)醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助”項目預(yù)算164.40萬元,“天水市中醫(yī)醫(yī)院床位費(fèi)補(bǔ)貼”項目預(yù)算1268.80萬元。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況
1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2023年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2023年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元),比2023年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
4.培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元,比2023年預(yù)算減少0.48萬元,下降50%,下降的主要原因是2023年退休2名人員,在職人員減少。
5.會議費(fèi)0萬元,比2023年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況
2024年部門本級及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元,比2023年預(yù)算增加0萬元,增長0%,與上年持平。
七、政府采購安排情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額9642.80萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算7552.80萬元,政府采購工程預(yù)算1175萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算915萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為36654.65萬元。其中:辦公用房1935.56平方米,價值658.52萬元。共有公務(wù)用車2輛,價值54.86萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值15854.98萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約9642.80萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況
2024年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
(三)非稅收入情況
2024年本部門不涉及非稅收入。
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2024年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出,相關(guān)表格為空表。
十、預(yù)算績效情況說明
2024年對部門預(yù)算項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及財政預(yù)算撥款1433.20萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1433.20萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項目績效管理入手,持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機(jī)制,將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(單位)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
9、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
11、對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
天水市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
天水市中醫(yī)醫(yī)院項目支出績效目標(biāo)表取消藥品加成.xlsx
天水市中醫(yī)醫(yī)院項目支出績效目標(biāo)表床位費(fèi)補(bǔ)貼.xlsx
天水市中醫(yī)醫(yī)院部門整體績效目標(biāo)申報表.xlsx
天水市中醫(yī)醫(yī)院
2024年1月8日